Kreismuseum Wewelsburg

Haushaltsdiagramm

-1.522.868,69 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-1.522.868,69 €
33,70%
-1.022.634,09 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.022.634,09 €
22,63%
800.000 €
19 Finanzerträge
19 Finanzerträge
800.000 €
17,70%
-421.933,40 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-421.933,40 €
9,34%
375.640,60 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
375.640,60 €
8,31%
199.114,53 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
199.114,53 €
4,41%
84.166,49 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
84.166,49 €
1,86%
-52.482,04 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-52.482,04 €
1,16%
-40.126,80 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-40.126,80 €
0,89%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -1.522.868,69 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -1.022.634,09 €
  • 19 Finanzerträge
    800.000 €
  • 14 Bilanzielle Abschreibungen
    -421.933,40 €
  • 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
    375.640,60 €
  • 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    199.114,53 €
  • 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    84.166,49 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -52.482,04 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -40.126,80 €
  • Summe
    -1.601.123,40 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
01: Steuern und ähnliche Abgaben
0 €
02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen
375.640,60 €
03: Sonstige Transfererträge
0 €
04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
0 €
05: Privatrechtliche Leistungsentgelte
199.114,53 €
06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen
84.166,49 €
07: Sonstige ordentliche Erträge
0 €
08: Aktivierte Eigenleistungen
0 €
09: Bestandsveränderungen
0 €
10: Ordentliche Erträge
658.921,62 €
11: Personalaufwendungen
-1.522.868,69 €
12: Versorgungsaufwendungen
-52.482,04 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.022.634,09 €
14: Bilanzielle Abschreibungen
-421.933,40 €
15: Transferaufwendungen
0 €
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-40.126,80 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-3.060.045,02 €
18: Ordentliches Ergebnis
-2.401.123,40 €
19: Finanzerträge
800.000 €
20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
0 €
21: Finanzergebnis
800.000 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-1.601.123,40 €
23: Außerordentliche Erträge
0 €
24: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-1.601.123,40 €
27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
0 €
28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
-38.942,94 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-1.640.066,34 €
30: globaler Minderaufwand
0 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-1.640.066,34 €
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage
0 €
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage
-1.026,18 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
-1.026,18 €